ERP
🌐 Public
Procedura incasare eronata cash BF
Procedura încasare eronata
In caz de încasare eronata printată pe bon fiscal procedura este următoarea.
Operatorul (persoana care face încasarea)
- Se emite bon fiscal nou cu suma corecta. (daca este cazul)
- Pentru cel eronat sa întocmește proces verbal de încasare eronata conform tipizatului de aici
- Se anunță dep Contabilitate
Dep Contabilitate 4. Procesul verbal si bonul eronat se capseaza la documente pentru ziua respectiva 5. O copie a PV si BF se pun in dosarul „Procese verbale incasare eronata” 6 In Gestiune (ERP) se face o incasare cu minus suma respectiva cu explicatiile necesare
A fost util acest articol?
Mulțumim pentru feedback! ✓